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      自治區黨委宣傳部2018年部門預算

      發布時間:2019-03-27 11:00   來源:廣西財政廳    閱讀量:
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      目  錄

      第一部分:部門概況

      一、匯總單位情況

      二、預算單位基本情況

      (一)自治區黨委宣傳部本級

      (二)自治區黨委講師團

      (三)廣西書畫院

      (四)當代廣西雜志社

      (五)自治區黨委宣傳部機關服務中心

      三、人員構成情況

      第二部分:自治區黨委宣傳部2018年部門預算報表

      第三部分:自治區黨委宣傳部2018年部門預算情況說明

      一、部門收支預算總體情況

      (一)收入預算說明

      (二)支出預算說明

      二、2018年部門預算財政撥款收支情況

      (一)財政撥款收入預算說明

      (二)財政撥款支出預算說明

      三、2018年部門預算財政撥款“三公”經費預算情況

      (一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

      (二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

      四、政府性基金預算撥款支出和國有資本經營預算撥款支出情況說明

      五、切塊項目支出 

      六、其他重要事項情況說明

      第四部分:名稱解釋

       

      第一部分:部門概況

      一、匯總單位情況

      自治區黨委宣傳部共有5個直屬預算單位,即:自治區黨委宣傳部本級、自治區黨委講師團、廣西書畫院、當代廣西雜志社、自治區黨委宣傳部機關服務中心。其中:1.自治區黨委宣傳部本級為一級預算行政單位;2. 自治區黨委講師團為二級預算參照公務員管理事業單位(公益一類);3. 廣西書畫院為二級預算全額撥款事業單位;4.當代廣西雜志社為二級差額撥款事業單位;5. 自治區黨委宣傳部機關服務中心為二級全額撥款事業單位。

      二、預算單位基本情況

      (一)自治區黨委宣傳部本級

      正廳級行政機關,內設18個處(室、局、組):辦公室、干部處、政策法規研究室、輿情信息處、理論處(自治區哲學社會科學工作辦公室)、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處(自治區國防教育辦公室)、文化體制改革和發展處、對外宣傳處、精神文明建設綜合協調處、精神文明建設活動處、未成年人思想道德建設工作處、對外秘書處、對外聯絡處、機關黨委、離退休人員工作處及駐部紀檢組等。另外,還包括4個二級預算事業單位。

      單位主要職責是:負責指導全區理論學習、理論宣傳、理論研究和哲學社會科學規劃工作,編寫黨員、干部教育材料,并在理論研究、理論宣傳政策等方面實施指導;負責引導社會輿論,協調新聞、出版等部門的工作,并在實施方針、政策方面進行指導;負責從宏觀上指導文化藝術和精神產品生產的管理工作,并在政治方向和方針、政策方面實施指導等。

      (二)自治區黨委講師團

      正處級參公事業單位,未內設科室,單位主要職責是:為全區各級黨委(黨組)中心組學習提供學習資料服務及培訓工作;指導全區各市黨委講師團工作;承擔理論宣講工作,做好全區性重大宣講活動的組織實施等。

      (三)廣西書畫院

      正處級全額撥款事業單位,未內設科室,單位主要職責是:負責開展書畫創作、研究、展覽、收藏、培訓、學術交流等工作。

      (四)當代廣西雜志社

      該社為自治區黨委直屬的相當于副廳級事業單位,有5個內設機構:辦公室、編輯部、發行部、黨群人事部、事業發展部,單位主要職能是:負責自治區黨委機關刊物《當代廣西》雜志的編輯、出版、和發行工作;負責黨刊公益文化、數字期刊出版、網站、文化創意等文化產業的策劃、推廣、經營、管理工作。

      (五)自治區黨委宣傳部機關服務中心

      正處級全額撥款事業單位,單位主要職責是:為自治區黨委宣傳部、自治區黨委網信辦履行職能提供后勤服務保障;負責節能減排工作;根據授權負責管理固定資產,負責辦公設備、辦公用品采購、登記和管理工作。

      三、人員構成情況

      自治區黨委宣傳部本級機關行政編制87人,行政編制在職人數85人,離休人員有10人,退休人員有56人;自治區黨委講師團(參公)事業編制15人,(參公)事業編制在職人數11人;廣西書畫院事業編制15人,事業編制在職人數6人; 自治區財政廳委托自治區黨委宣傳部代管的二級預算單位當代廣西雜志社事業編制36人,事業編制在職人數為25人,退休人員1人;機關服務中心事業編制15人,事業編制在職人數13人。

       

      第二部分:自治區黨委宣傳部2018年部門預算報表

      一、財政撥款收支總表(預算公開01表)

      二、一般公共預算支出表(預算公開02表)

      三、一般公共預算基本支出表(預算公開03表)

      四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表(預算公開04表)

      五、政府性基金預算撥款支出預算表(預算公開05表)

      六、部門收支總表(預算公開06表)

      七、部門收入總表(預算公開07表)

      八、部門支出總表(預算公開08表)

       

      第三部分:自治區黨委宣傳部2018年部門預算情況說明

      一、部門收支預算總體情況

      (一)收入預算說明

      2018年收入總預算17081.35萬元,同比增加5840.09萬元,增長51.95%。其中,一般公共預算撥款16511.17萬元,同比增加5478.51萬元,增長49.66%,主要原因是切塊區直部門和補助市縣資金減少,部本級留用資金增加;未納入財政專戶管理的收入安排的資金570.18萬元,同比增加361.58萬元,增加173.34%,主要是當代廣西雜志社事業收入增長。

      (二)支出預算說明

      2018年支出總預算17081.35萬元,同比增加5840.09萬元,增長51.95%。。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      1.基本支出預算2425.85萬元

      (1)工資福利支出1559.19萬元

      工資福利支出預算1655.26萬元,占基本支出預算68.23%,同比增加96.07萬元,增長6.16%,主要原因工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

      (2)商品和服務支出560.03萬元

      商品和服務支出預算560.03萬元,占基本支出預算23.08%,同比增加25.11萬元,增加4.94%,增加的主要原因是在職人數與上年同比增加,按人均定額標準計算的商品和服務支出相應有所增長。

      (3)對個人和家庭的補助支出210.56萬元

      對個人和家庭的補助支出預算210.56萬元,占基本支出預算8.68%,同比減少156.88萬元,下降42.69%,減少的主要是原因是一部分人員因機構調整劃轉出去。

      2.項目支出預算14655.50萬元

      項目支出預算14655.50萬元,占支出總預算85.79%,同比增加5875.79萬元,增長66.92%,主要原因是切塊區直部門和補助市縣資金減少,部本級留用資金增加。

      二、2018年部門預算財政撥款收支情況

      (一)財政撥款收入預算說明

      2018年度財政撥款收入預算16511.17萬元,與上年同比增加5478.51萬元,增長49.66%。增加的主要原因是切塊區直部門和補助市縣資金減少,部本級留用資金增加。

      (二)財政撥款支出預算說明

      2018年度財政撥款支出預算16511.17萬元,其中:基本支出2327.16萬元,占財政撥款支出預算的14.09%,與上年同比減少77.18萬元,減少3.21%,減少的主要原因是一部分人員因機構調整劃轉出去。項目支出14184.01萬元,占財政撥款支出預算的85.91%,與上年同比增加5555.69萬元,增長64.39%,增加的主要原因是切塊區直部門和補助市縣資金減少,部本級留用資金增加。

      1. 基本支出2327.16萬元,用于保障自治區黨委宣傳部機關及有關二級預算單位正常運轉的基本支出。具體包括以下內容:基本工資595.42萬元,津貼補貼431.04萬元,獎金36.42萬元,績效工資90.35萬元,機關事業單位基本養老保險繳費283.94萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費21.35萬元,其他社會保障繳費7.7萬元,住房公積金165.42萬元,辦公費27.52萬元,印刷費6.87萬元,水費5.27萬元,電費18.9萬元,郵電費37.55萬元,差旅費87.29萬元,維修(護)費用4.37萬元,會議費16.8萬元,培訓費5.02萬元,公務接待費7.39萬元,勞務費4.59萬元,工會經費26.32萬元,福利費9.77萬元,公務用車運行維護費44.81萬元,其他交通費用126.12萬元,其他商品和服務支出61.61萬元,離休費130.93萬元,退休費8.57萬元,其他對個人和家庭補助65.82萬元。

      2. 項目支出14184.01萬元,用于完成自治區黨委宣傳部系統各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

      (1)自治區黨委宣傳部本級項目支出13421.01萬元。主要包括以下專項項目:黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想學習研究闡述項目、黨的十九大精神和中央、自治區重大會議活動及重大改革政策的宣傳宣講項目、自治區成立60周年項目、社會主義核心價值觀和“中國夢”項目、文化事業和文化改革發展項目等。

      (2)廣西書畫院項目支出680萬元,主要用于書畫作品精品收藏經費、廣西書畫院綜合大樓運行維護專項經費、書畫作品展覽經費等項目。

      (3)當代廣西雜志社項目支出83萬元,主要用于媒體融合和理論版面扶持經費、當代廣西雜志社辦刊經費(培訓費)、當代廣西雜志社辦刊經費(會議費)等項目。

      三、2018年部門預算財政撥款“三公”經費預算情況

      (一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

      2018年部門預算共安排的“三公”經費支出預算135.77萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算20萬元,公務接待費支出預算58.18萬元,公務用車運行維護費支出預算57.59萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

      (二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

      2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算122.2萬元,比2017年預算123.61萬元減少1.41萬元,同比下降1.14%。其中:

      1.因公出國(境)經費2018年預算20萬元,與上一年持平。

      2.公務接待費2018年預算57.39萬元,同比減少2.36萬元,下降3.95%。減少的主要原因是按照大力壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

      3.公務用車運行維護費2018年預算44.81萬元,同比增加0.95萬元,增加2.17%。增加的主要原因是公務活動有所增加。

      4.公務用車購置費2018年預算0萬元,與2018年初預算持平。

      四、政府性基金預算撥款支出和國有資本經營預算撥款支出情況說明

      自治區黨委宣傳部2018年部門預算和2018年部門預算中均沒有安排政府性基金預算撥款支出和國有資本經營預算撥款支出。因此表八“政府性基金預算撥款支出預算表”無數據。

      五、切塊補助項目支出

      1.切塊區直項目支出5185萬元。主要用于部校共建新聞學院、文化惠民及戲曲進校園進鄉村活動經費、廣西城鎮數字影院扶持補助資金等項目。

      2.切塊補助市縣項目支出1595萬元。主要補助各市宣傳工作經費、廣西文化精品立項項目扶持經費、共建新聞傳播學院等項目開支。

      六、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費安排情況說明

      2018年度機關運行經費支出444.36萬元,其中:

      2013301  行政運行264.93萬元。

      2013402  一般行政管理事務115.98萬元。

      2079999  其他文化體育與傳媒支出19.25萬元。

      2080501  歸口管理的行政單位離退休11.61萬元。 

      (二)政府采購預算安排情況說明

      2018年政府采購預算6651.50萬元,同比增加5839.88萬元,增加719.53%,增加的原因是宣傳文化事業業務量增加。 

      按政府采購項目類型分:集中采購6651.50萬元,同比增加6098.71萬元,增加1103.26%(其中政府集中采購190萬元,部門集中采購6461.50萬元);分散采購0萬元,。

      按政府采購資金類型分:2018年政府采購資金全部為一般公共預算撥款安排政府采購資金,同比增加5839.88萬元,增加719.53%。

      (三)國有資產占用情況說明

      自治區財政廳核定我部行政及參公管理事業單位車輛編制數7輛,實有車輛7輛。其中廳級干部實物保障用車1輛,機要通信用車1輛,應急用車3輛,老干部服務用車2輛。二層事業單位機關服務中心實有2輛,廣西互聯網新聞傳播研究中心實有1輛,廣西書畫院實有2輛。

      (四)重點項目預算績效目標情況說明

      2018年本部門預算有11個績效項目,項目經費總預算11496萬元,均為自治區黨委宣傳部本級績效考核項目,均按要求編制了年度績效目標。

       

      第四部分:名稱解釋

      1. 財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

      2. 事業收入:指事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      5. “三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      6. 機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”。

       

      預算公開01表

      財政撥款收支總表

      單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 國有資本
      經營預算
      政府性基
      金預算
      一、本年收入 16,511.17  一、本年支出 16,511.17  16,511.17     
         1.一般公共預算撥款 16,511.17      一、一般公共服務支出 4,488.02  4,488.02     
         2.政府性基金預算撥款       二、外交支出        
         3.國有資本經營預算撥款       三、國防支出        
              四、公共安全支出        
      二、上年結轉       五、教育支出        
         1.一般公共預算撥款結轉       六、科學技術支出        
         2.政府性基金預算撥款結轉       七、文化體育與傳媒支出 11,710.78  11,710.78     
         3.國有資本經營預算撥款結轉       八、社會保障和就業支出 150.87  150.87     
              九、醫療衛生與計劃生育支出 21.35  21.35     
              十、節能環保支出        
              十一、城鄉社區支出        
              十二、農林水支出        
              十三、交通運輸支出        
              十四、資源勘探信息等支出        
              十五、商業服務業等支出        
              十六、金融支出        
              十七、援助其他地區支出        
              十八、國土海洋氣象等支出        
              十九、住房保障支出 140.15  140.15     
              二十、糧油物資儲備支出        
              二十一、國有資本經營預算支出        
              二十二、預備費        
              二十三、其他支出        
              二十四、債務還本支出        
              二十五、債務付息支出        
              二十六、債務發行費用支出        
      收入合計 16,511.17  支出合計 16,511.17  16,511.17     

       

      預算公開02表

      一般公共預算支出表

      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 結轉下年
      ** ** ** 1 2 3 4
          合計 16,511.17  2,327.16  14,184.01   
      201   一般公共服務支出 4,488.02  1,863.01  2,625.01   
        31   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 7.43  7.43     
                一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 7.43  7.43     
        33   宣傳事務 4,364.61  1,739.60  2,625.01   
                行政運行(宣傳事務) 1,343.90  1,343.90     
                一般行政管理事務(宣傳事務) 2,594.01    2,594.01   
                機關服務(宣傳事務) 161.89  161.89     
                事業運行(宣傳事務) 264.81  233.81  31.00   
        34   統戰事務 115.98  115.98     
                一般行政管理事務(統戰事務) 115.98  115.98     
      207   文化體育與傳媒支出 11,710.78  151.78  11,559.00   
        01   文化 1.33  1.33     
                機關服務(文化) 1.33  1.33     
        04   新聞出版廣播影視 164.20  131.20  33.00   
                出版發行 164.20  131.20  33.00   
        99   其他文化體育與傳媒支出 11,545.25  19.25  11,526.00   
                宣傳文化發展專項支出 11,526.00    11,526.00   
                其他文化體育與傳媒支出 19.25  19.25     
      208   社會保障和就業支出 150.87  150.87     
        05   行政事業單位離退休 150.87  150.87     
                歸口管理的行政單位離退休 150.87  150.87     
      210   醫療衛生與計劃生育支出 21.35  21.35     
        11   行政事業單位醫療 21.35  21.35     
                事業單位醫療 21.35  21.35     
      221   住房保障支出 140.15  140.15     
        02   住房改革支出 140.15  140.15     
                住房公積金 140.15  140.15     

       

      預算公開03表

      一般公共預算基本支出表

      單位:萬元
      經濟分類科目 2018年基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
        合計 2,327.16  1,836.96  490.20 
      301 工資福利支出 1,631.64  1,631.64   
      30101   基本工資 595.42  595.42   
      30102   津貼補貼 431.04  431.04   
      30103   獎金 36.42  36.42   
      30107   績效工資 90.35  90.35   
      30108   機關事業單位基本養老保險繳費 283.94  283.94   
      30110   城鎮職工基本醫療保險繳費 21.35  21.35   
      30112   其他社會保障繳費 7.70  7.70   
      30113   住房公積金 165.42  165.42   
      302 商品和服務支出 490.20    490.20 
      30201   辦公費 27.52    27.52 
      30202   印刷費 6.87    6.87 
      30205   水費 5.27    5.27 
      30206   電費 18.90    18.90 
      30207   郵電費 37.55    37.55 
      30211   差旅費 87.29    87.29 
      30213   維修(護)費 4.37    4.37 
      30215   會議費 16.80    16.80 
      30216   培訓費 5.02    5.02 
      30217   公務接待費 7.39    7.39 
      30226   勞務費 4.59    4.59 
      30228   工會經費 26.32    26.32 
      30229   福利費 9.77    9.77 
      30231   公務用車運行維護費 44.81    44.81 
      30239   其他交通費用 126.12    126.12 
      30299   其他商品和服務支出 61.61    61.61 
      303 對個人和家庭的補助 205.32  205.32   
      30301   離休費 130.93  130.93   
      30302   退休費 8.57  8.57   
      30399   其他對個人和家庭的補助支出 65.82  65.82   

       

      預算公開04表

      部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

      單位:萬元
      項目 2018年預算數(全口徑) 其中:一般公共預算安排預算數
      合計 135.77  122.20 
      1.因公出國(境)費用 20.00  20.00 
      2.公務接待費 58.18  57.39 
      3.公務用車購置及運行費 57.59  44.81 
      其中:(1)公務用車運行維護費 57.59  44.81 
            (2)公務用車購置費    

       

      預算公開05表

      政府性基金預算撥款支出預算表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                     

       

      預算公開06表

      部門收支總表

      單位:萬元
      收            入 支                  出
      項                    目 預算數 項   目(按支出功能科目分類) 預算數
      一、一般公共預算撥款 16,511.17   一、一般公共服務支出 4,488.02 
          1.經費撥款 16,511.17   二、外交支出  
          (1)自治區本級 16,511.17   三、國防支出  
          (2)中央補助    四、公共安全支出  
          2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金    五、教育支出  
            (1)專項收入安排的資金    六、科學技術支出  
            (2)行政事業性收費收入安排的資金    七、文化體育與傳媒支出 12,280.96 
            (3)罰沒收入安排的資金    八、社會保障和就業支出 150.87 
            (4)國有資本經營收入安排的資金    九、醫療衛生與計劃生育支出 21.35 
            (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金    十、節能環保支出  
            (6)捐贈收入安排的資金    十一、城鄉社區支出  
            (7)政府住房基金收入安排的資金    十二、農林水支出  
            (8)其他收入安排的資金    十三、交通運輸支出  
      二、政府性基金預算撥款    十四、資源勘探信息等支出  
          1.自治區本級    十五、商業服務業等支出  
          2.中央補助    十六、金融支出  
      三、國有資本經營預算撥款    十七、援助其他地區支出  
      四、納入財政專戶管理的收入安排的資金    十八、國土海洋氣象等支出  
          1.教育收費收入安排的資金    十九、住房保障支出 140.15 
          2.其他收入安排的資金    二十、糧油物資儲備支出  
      五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 570.18   二十一、國有資本經營預算支出  
          1.事業收入安排的資金 570.18   二十二、預備費  
          2.經營收入安排的資金    二十三、其他支出  
          3.其他收入安排的資金    二十四、債務還本支出  
           二十五、債務付息支出  
           二十六、債務發行費用支出  
      本  年  收  入  合  計 17,081.35  本  年  支  出  合  計 17,081.35 
      六、上年結余收入    二十七、結轉下年支出  
          1.一般公共預算撥款結轉       1.一般公共服務支出  
           (1)自治區本級       2.外交支出  
           (2)中央補助       3.國防支出  
          2.政府性基金預算撥款結轉       4.公共安全支出  
           (1)自治區本級       5.教育支出  
           (2)中央補助       6.科學技術支出  
          3.國有資本經營預算撥款結轉       7.文化體育與傳媒支出  
          4.其他結轉       8.社會保障和就業支出  
          5.歷年凈結余可安排的資金       9.醫療衛生與計劃生育支出  
           其中:政府性基金預算撥款凈結余       10.節能環保支出  
                   (1)自治區本級       11.城鄉社區支出  
                   (2)中央補助       12.農林水支出  
                  國有資本經營預算撥款凈結余       13.交通運輸支出  
                  其他凈結余       14.資源勘探信息等支出  
              15.商業服務業等支出  
              16.金融支出  
              17.援助其他地區支出  
              18.國土海洋氣象等支出  
              19.住房保障支出  
              20.糧油物資儲備支出  
              21.國有資本經營預算支出  
              22.預備費  
              23.其他支出  
              24.債務還本支出  
              25.債務付息支出  
              26.債務發行費用支出  
      收      入      總      計 17,081.35  支   出   總   計 17,081.35 

       

      預算公開07表

      部門收入總表

      單位:萬元

      預算公開08表

      部門支出總表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
              合計 17,081.35  2,425.85  1,655.26  560.03  210.56  14,655.50  451.03  14,082.36  22.11      100.00               
      201       一般公共服務支出 4,488.02  1,863.01  1,338.94  458.01  66.06  2,625.01    2,525.01        100.00               
        31       黨委辦公廳(室)及相關機構事務 7.43  7.43      7.43                             
          02       一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 7.43  7.43      7.43                             
        33       宣傳事務 4,364.61  1,739.60  1,338.94  342.03  58.63  2,625.01    2,525.01        100.00               
          01       行政運行(宣傳事務) 1,343.90  1,343.90  1,026.49  264.93  52.48                             
          02       一般行政管理事務(宣傳事務) 2,594.01          2,594.01    2,494.01        100.00               
          03       機關服務(宣傳事務) 161.89  161.89  113.07  42.91  5.91                             
          50       事業運行(宣傳事務) 264.81  233.81  199.38  34.19  0.24  31.00    31.00                       
        34       統戰事務 115.98  115.98    115.98                               
          02       一般行政管理事務(統戰事務) 115.98  115.98    115.98                               
      207       文化體育與傳媒支出 12,280.96  250.47  154.82  90.41  5.24  12,030.49  451.03  11,557.35  22.11                     
        01       文化 1.33  1.33    1.33                               
          03       機關服務(文化) 1.33  1.33    1.33                               
        04       新聞出版廣播影視 734.38  229.89  154.82  69.83  5.24  504.49  451.03  38.85  14.61                     
          08       出版發行 734.38  229.89  154.82  69.83  5.24  504.49  451.03  38.85  14.61                     
        99       其他文化體育與傳媒支出 11,545.25  19.25    19.25    11,526.00    11,518.50  7.50                     
          02       宣傳文化發展專項支出 11,526.00          11,526.00    11,518.50  7.50                     
          99       其他文化體育與傳媒支出 19.25  19.25    19.25                               
      208       社會保障和就業支出 150.87  150.87    11.61  139.26                             
        05       行政事業單位離退休 150.87  150.87    11.61  139.26                             
          01       歸口管理的行政單位離退休 150.87  150.87    11.61  139.26                             
      210       醫療衛生與計劃生育支出 21.35  21.35  21.35                                 
        11       行政事業單位醫療 21.35  21.35  21.35                                 
          02       事業單位醫療 21.35  21.35  21.35                                 
      221       住房保障支出 140.15  140.15  140.15                                 
        02       住房改革支出 140.15  140.15  140.15                                 
          01       住房公積金 140.15  140.15  140.15                                 
            106 中國共產黨廣西壯族自治區委員會宣傳部 17,081.35  2,425.85  1,655.26  560.03  210.56  14,655.50  451.03  14,082.36  22.11      100.00               
              106001   中國共產黨廣西壯族自治區委員會宣傳部本級 15,176.97  1,755.96  1,152.45  411.77  191.74  13,421.01    13,313.51  7.50      100.00               
      201 33 01          行政運行(宣傳事務) 1,343.90  1,343.90  1,026.49  264.93  52.48                             
      201 33 02          一般行政管理事務(宣傳事務) 2,395.01          2,395.01    2,295.01        100.00               
      201 34 02          一般行政管理事務(統戰事務) 115.98  115.98    115.98                               
      207 99 02          宣傳文化發展專項支出 11,026.00          11,026.00    11,018.50  7.50                     
      207 99 99          其他文化體育與傳媒支出 19.25  19.25    19.25                               
      208 05 01          歸口管理的行政單位離退休 150.87  150.87    11.61  139.26                             
      221 02 01          住房公積金 125.96  125.96  125.96                                 
              106003   廣西書畫院 933.13  253.13  211.27  34.19  7.67  680.00    680.00                       
      201 31 02          一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 7.43  7.43      7.43                             
      201 33 02          一般行政管理事務(宣傳事務) 199.00          199.00    199.00                       
      201 33 50          事業運行(宣傳事務) 264.81  233.81  199.38  34.19  0.24  31.00    31.00                       
      207 99 02          宣傳文化發展專項支出 450.00          450.00    450.00                       
      210 11 02          事業單位醫療 11.89  11.89  11.89                                 
              106005   《當代廣西》雜志社 784.38  229.89  154.82  69.83  5.24  554.49  451.03  88.85  14.61                     
      207 04 08          出版發行 734.38  229.89  154.82  69.83  5.24  504.49  451.03  38.85  14.61                     
      207 99 02          宣傳文化發展專項支出 50.00          50.00    50.00                       
              106006   中國共產黨廣西壯族自治區委員會宣傳部機關服務中心 186.87  186.87  136.72  44.24  5.91                             
      201 33 03          機關服務(宣傳事務) 161.89  161.89  113.07  42.91  5.91                             
      207 01 03          機關服務(文化) 1.33  1.33    1.33                               
      210 11 02          事業單位醫療 9.46  9.46  9.46                                 
      221 02 01          住房公積金 14.19  14.19  14.19                                 

      附件

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